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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發表事件:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙項目驗收工作建議”的辦法,行成退庫樓盤項目驗收工作建議工作建議和項目驗收工作建議最終結果,有所作為概預算籌劃的重點意義。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四種擺到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”規劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院💞“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的做工作安排,我區只能根據國有控股資產經營的財政預算純收入狀態,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算成就

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🌠“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現๊“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🌃“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年強制執行數

工程預算數

項目預算數為前年審理數的%

稅賦凈收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    資本企業所得稅(含經營數據稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工廠偶然所得稅

228,688

254,000

111.1

    個體獲得的稅

154,993

156,000

100.6

    地方定期維護項目建設稅

67,755

74,500

110.0

    房子稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    還有城鎮農村土地選用稅

25,026

26,500

105.9

    集體土地附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    林地被占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    壞境保護措施稅

106

120

113.2

非稅利入

194,687

205,280

105.4

    專項督查工資

34,993

41,070

117.4

    行政部門事業上性收錢薪資

29,019

29,000

99.9

    國有控股資源量(固定資產)自愿實用薪水

71,376

69,030

96.7

    同一年收入

59,299

66,180

111.6

問題民政盈利累計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

適當腫瘤轉移個人收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導補貼金效益

1,258,201

893,150

71.0

        退返性工資收入

363,307

300,220

66.4

        通常性轉讓給營收

451,808

442,625

99.9

        重點轉意付出利潤

443,086

150,305

33.9

    劃分一般來說債卷營收

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取預決算增強調節器母基金

200,000

205,000

102.5

    從市政府性理財產品成本預算加入

30,000

 

 

    從公有資產管理運作概預算借調

3,220

5,040

156.5

薪資收入總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期來執行數

費用數

工程預算數為上一年實施數的%

一、似的公眾業務撥出

190,727

198,668

104.2

二、中國軍事結余

3,220

4,417

137.2

三、公眾健康收入支出

128,327

168,971

131.7

四、教導收支

354,890

420,625

118.5

五、物理學技巧開支

45,869

53,333

116.3

六、傳統藝術文旅體育運動與傳媒廣告花費

45,871

103,508

225.7

七、市場的保障和就業創業付出

480,520

407,296

84.8

八、安全良好花費

157,008

165,945

105.7

九、發展節能優質優質其他支出

193,688

95,934

49.5

十、村鎮社區衛生費用支出

692,638

688,977

99.5

五一、農業和林業水費用

264,493

346,423

131.0

12、公路網運載收支

467,425

171,349

36.7

13、網絡資源探礦問題等性支出

186,703

248,203

132.9

十四、工業功能業等撥出

7,285

8,570

117.6

第十、自然的資源英文海上景象等支出費用

5,741

5,949

103.6

第十五、往房擔保撥出

139,738

202,539

144.9

十八、糧油食品物資供應產出開支

6,503

9,075

139.6

18、地震災害生物防治及救急工作管理性支出

17,060

21,245

124.5

十八、預訂費

 

61,863

 

20、債權付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、各種經費支出

46,032

50,971

110.7

一半公益性費用經費支出累計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年程序執行數

費用數

成本預算數為前年強制執行數的%

傳遞性其他支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司費用

105,940

118,307

111.7

    般債卷還本性支出

96

 

 

    設置概算維持調整投資基金

202,452

 

 

    結轉下年花費

170,678

 

 

經費支出總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

產品

上一年履行數

決算數

成本預算數為
部門預算數 %

一、正常公益性服務管理

142,167

135,307

        95.2

    人事務管理

1,022

955

        93.4

      行政管理運營

703

671

        95.4

      尋常行政訴訟管控行政事務

5

36

       720.0

      人大常委會開會

132

66

        50.0

      中國人民大學監督檢查

53

48

        90.6

      體現崗位

129

134

       103.9

    全國政協事務性

755

733

        97.1

      財政運作

432

375

        86.8

      工商聯擴大會議

21

56

       266.7

      常務委員調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另外市政協行政監察費用支出

149

82

        55.3

    政府機構辦公區廳(室)及相關貸款機構事務處理

43,000

36,380

        84.6

      行政性電腦運行

13,459

16,382

       121.7

      一半行政維護維護業務

13,688

4,807

        35.1

      工商登記服務性

644

690

       107.1

      專項整治業務領域活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪工作

58

17

        29.3

      事業有成進行

1,826

1,944

       106.5

      其他的政府性接待室廳(室)及一些設備事務管理花費

10,371

9,424

        90.9

    發展與深化改革事務管理

1,686

1,936

       114.8

      行政管理運動

1,032

965

        93.5

      一般來說政府部門菅理公共事務

654

971

       148.5

    分析信息內容事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政事務電腦運行

564

588

       104.3

      數據信息事物

41

26

        63.4

      督查通知測算業務領域

9

20

       222.2

      統計數據管控

34

70

       205.9

      重點清查主題活動

206

143

        69.4

      數據分析采樣查看

183

198

       108.2

      任何分析圖片信息事物支出費用

4

48

     1,200.0

    財政資金業務

4,333

5,055

       116.7

      行政性自動運行

2,594

2,801

       108.0

      資料化制作

954

1,431

       150.0

      民政委托代理行業撥出

565

689

       121.9

      其它的財政付出行政事務付出

214

134

        62.6

    稅收收入事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政管理運營

2,370

1,747

        73.7

      基本政府部門管理制度公共事務

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款證件費

2,930

4,481

       152.9

    審計局事務處理

1,426

2,247

       157.6

      行政機關作業

740

687

        92.8

      內審國際業務

501

1,261

       251.7

      自己事業進行

166

233

       140.4

      另一內部審計行政監察收支

19

66

       347.4

    人力資源部的招聘資源的事物

1,710

313

        18.3

      事業運動

1,515

 

  

      其他的人工人力市場事物總支出

195

313

       160.5

    紀檢監督工作

1,362

1,644

       120.7

      行政事務電腦運行

1,152

1,384

       120.1

      普通行政處工作業務

93

127

       136.6

      驚天大案要案嚴查

48

50

       104.2

      另外的紀檢監督事宜費用支出

69

83

       120.3

    進出口貿易事情

27,385

12,863

        47.0

      行政性自動運行

1,773

1,341

        75.6

      基本上行政監管監管事務處理

7,098

7,681

       108.2

      人事啟用

1,312

1,457

       111.1

      另一進出口貿易行政監察費用支出

17,202

2,384

        13.9

    的知識土地使用權事務管理

1,034

1,624

       157.1

      地方信息使用權方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑事務處理

233

270

       115.9

      行政機關運作

129

122

        94.6

      常見行政部門管理系統公共事務

104

148

       142.3

    檔案保管事宜

1,117

1,207

       108.1

      政府部門啟動

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      各種檔案存放行政監察花費

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商局聯事情

441

463

       105.0

      一樣財政的管理事宜

126

110

        87.3

      的民主制度黨派及地稅聯行政事務開支

315

353

       112.1

    職工群眾企業團公共事務

3,408

4,093

       120.1

      行政部門使用

808

923

       114.2

      大部分行政部門處理行政監察

1,574

1,949

       123.8

      自己事業進行

98

101

       103.1

      其它職工群眾團休業務付出

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公樓廳(室)及相應單位公共事務

7,586

5,574

        73.5

      行政事務操作

1,782

1,647

        92.4

      基本上行政菅理菅理事務管理

5,190

3,312

        63.8

      行業操作

614

615

       100.2

    結構事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政訴訟運動

445

441

        99.1

      正常行政機關的管理事務性

650

1,147

       176.5

      同一進行事情收入支出

222

382

       172.1

    宣傳點公共事務

9,322

19,806

       212.5

      行政處行駛

400

361

        90.3

      通常情況下行政訴訟安全管理行政監察

4,089

9,759

       238.7

      事業有成行駛

1,549

1,602

       103.4

      另一個傳播事務處理結余

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      行政機關啟動

516

522

       101.2

      通常情況行政管控管控業務

183

226

       123.5

      宗教信仰事務管理

132

140

       106.1

      海外華僑事務管理

88

88

       100.0

      各種統戰事物教育支出

31

37

       119.4

    另外共產黨人工作撥出

3,676

4,419

       120.2

      行業電腦運行

2,157

2,398

       111.2

      某個我黨事宜付出

1,519

2,021

       133.0

    賣場監督管控管控事情

22,245

23,053

       103.6

      政府部門操作

11,016

11,219

       101.8

      尋常行政部門服務管理事物

205

639

       311.7

      市面監查服務管理自查報告

4,741

4,106

        86.6

      市廠質量監督衛生監督執法

304

164

        53.9

      顧客者的權益保護的

141

123

        87.2

      圖片網絡化基本建設

244

263

       107.8

      認證證書教育部認證監察管控

 

80

  

      規范化管理方法

 

79

  

      otc藥品事務性

166

7

         4.2

      畫妝品行政事務

 

10

  

      教育事業正常運行

4,864

5,230

       107.5

      同一股票市場督察服務管理事宜

564

1,133

       200.9

    各種應該公益性安全服務支出費用

1,343

1,552

       115.6

      許多通常情況下公眾服務付出

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育收入支出

3,178

4,337

       136.5

    國防教育動員會

3,158

3,169

       100.3

      老百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的國防教育費用支出

20

1,168

     5,840.0

三、公用安全可靠收入支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量人民警察軍隊

924

924

       100.0

      許多軍隊警官武警機動師費用

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      行政性使用

72,176

96,855

       134.2

      普遍行政性控制事務性

8,322

16,627

       199.8

      信息查詢化修建

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      其它的公安局教育支出

150

80

        53.3

    祖國健康

1,194

1,001

        83.8

      行政部門作業

1,066

873

        81.9

      可靠業務部

128

128

       100.0

    司法部門

4,077

4,694

       115.1

      政府部門運營

2,376

2,268

        95.5

      普遍行政部門管理方法工作

107

124

       115.9

      群眾行政訴訟法業務范圍

793

1,410

       177.8

      普法校園宣傳

145

177

       122.1

      法律規則協助

477

583

       122.2

      法治社會建筑

179

132

        73.7

四、學校經費支出

350,262

416,492

       118.9

    育兒教育安全管理公共事務

1,667

691

        41.5

      行政性操作

844

691

        81.9

      正常政府部門安全管理事務性

823

 

  

    常規基礎教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前教育輔導

50,419

80,544

       159.7

      初中幼小銜接

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級幼教

41,145

99,361

       241.5

      初中生教學

17,759

31,426

       177.0

      某些傳統的教育付出

12,666

50,521

       398.9

    職業分析文化藝術培訓

6,617

11,426

       172.7

      的職業高校學校

6,617

11,426

       172.7

    步入社會教肓

5,234

3,798

        72.6

      長大中等偏上教育學校

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣播網絡電視幼小銜接

81

2,800

     3,456.8

      電臺液晶電視機構

81

2,800

     3,456.8

    專項 教育培訓

786

1,397

       177.7

      異常該校基礎教育

786

1,397

       177.7

    出國培訓學校及培訓學校

9,705

9,722

       100.2

      師資規陪

3,437

3,467

       100.9

      年輕干部文化教育

1,401

1,597

       114.0

      專業培訓教育支出

4,867

4,658

        95.7

    基礎教育費額外增加規劃的結余

148,325

49,622

        33.5

      城市地區普通小學生教學樓施工

3,964

2,036

        51.4

      其它教育輔導費額外添加擬定的撥出

144,361

47,586

        33.0

    另一個文化藝術培訓性支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學性能力總支出

38,035

45,238

       118.9

    科技創新應用技術應用工作事務管理

1,051

944

        89.8

      政府部門工作

599

484

        80.8

      單位服務的

452

460

       101.8

    系統論述與開發技術

8,492

8,515

       100.3

      應運技術探討與開發設計

5,365

6,968

       129.9

      科持工作成果轉成與擴散作用

3,127

1,547

        49.5

    科技信息水平與服務的

2,982

10,989

       368.5

      網絡水平自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    有效技術設備廣泛

1,171

1,240

       105.9

      普及活動內容

534

543

       101.7

      創新科技館站

632

697

       110.3

      別科學性技能廣泛撥出

5

 

  

    另外的學科技術應用收入支出

24,339

23,550

        96.8

      社會獎勵金

9

 

  

      另一個有效能力費用支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化教育旅游酒店體育足球與傳媒業總支出

36,956

75,003

       203.0

    歷史文化和旅遊

18,436

54,116

       293.5

      政府部門程序運行

1,031

1,010

        98.0

      一般來說財政監管事務處理

95

161

       169.5

      少兒兒童圖書館

1,883

2,014

       107.0

      和文化分享及特殊紀念組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統藝術行動

2,269

2,331

       102.7

      市民特色文化

2,820

3,201

       113.5

      特色文化劇本創作與保養

24

58

       241.7

      特色文化和度假旅游茶葉市場標準化管理

401

437

       109.0

      度假旅游宣傳廣告

1,373

1,470

       107.1

      旅遊這個行業國際業務標準化管理

1,191

 

  

      某些和文化和景區收支

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      古物維護

288

564

       195.8

      展館

1,276

1,889

       148.0

    體育用品

16,763

16,821

       100.3

      行政管理工作

372

404

       108.6

      一般的行政機關工作事務處理

228

 

  

      體育運動競爭

349

588

       168.5

      體育競技來訓練

1,259

829

        65.8

      體育乒乓球體育館

12,661

12,931

       102.1

      人們田徑運動

1,760

1,860

       105.7

      其他的體肓開支

134

209

       156.0

    廣播節目網絡電視

8

13

       162.5

      其他的廣播網電視節目總支出

8

13

       162.5

    其他的文化教育體肓與文化其他支出

185

1,600

       864.9

      宣傳方案文化水平發展前景專項計劃總支出

65

100

       153.8

      傳統文化房產進展專向撥出

120

1,500

     1,250.0

七、社交保障措施和擇業其他支出

357,571

270,195

        75.6

    勞務資源性和世界 擔保管理系統事宜

26,071

33,913

       130.1

      政府部門運作

1,045

1,398

       133.8

      基本行政行政事務操作行政事務

13,966

19,613

       140.4

      勞功質量保障監督

711

848

       119.3

      市場經濟保險公司業務員標準化管理業務

1,451

1,377

        94.9

      貼心服務性就業機會貼心服務和專業技能效果檢驗中介機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動力事情問題調處仲裁庭

694

851

       122.6

      別勞務資源共享和社會生活有效保障處理事務處理其他支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管控行政監察

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟執行

696

758

       108.9

      生活中進行監管

1,067

1,223

       114.6

      基成統治和街道辦事處構建

109

1,130

     1,036.7

      別的民政安全管理事情收支

569

2,316

       407.0

    財政企事業政府部門離退休年齡

93,784

89,491

        95.4

      歸口工作管理的行政機關行業離退休工資

2,362

2,422

       102.5

      衛生事業院校離離休

3,915

6,501

       166.1

      政府機關事業心公司的主要頤養天年保險行業交費開支

57,287

56,739

        99.0

      行政公司事業心公司職業技能年金繳納費用支出費用

29,714

23,054

        77.6

      對機構事業有成部門根本關于養老地產個人養老保險金基金投資的補貼申請書

412

671

       162.9

      某些行政機關事業公司的離養老花費

94

104

       110.6

    求業補貼

35,907

39,000

       108.6

      就業機會投資服務的補貼費

 

300

  

      非營利性性工種補貼款

32,049

34,775

       108.5

      相關就業前景津貼總支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      突然死亡撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部日子補助費

238

240

       100.8

      優撫事業性部門其他支出

148

229

       154.7

      法律義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村房子籍退役中國士兵老齡活動補貼政策

39

85

       217.9

      別的優撫經費支出

358

410

       114.5

    退役拆遷補償安置

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士安排

1,435

1,110

        77.4

      戰隊交接市政府的離提前退休相關人員安裝

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊移交清單政府性離退職紀檢干部維護組織機構

200

328

       164.0

      退役兵員治理學校

19

82

       431.6

      許多退役處置費用

848

953

       112.4

    中國社會政策金

24,028

42,455

       176.7

      未成年人褔利

178

126

        70.8

      老人福利性

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      發展特權事業計量單位計量單位

1,122

1,787

       159.3

      各種市場經濟獎勵撥出

107

103

        96.3

    殘疾證人事業心

8,847

10,710

       121.1

      行政性使用

335

356

       106.3

      常見行政業務控制業務

431

585

       135.7

      殘廢人復原

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人大學生就業和精準扶貧

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人生話和照護補貼費

84

341

       406.0

      另外的殘疾證人視野性支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字衛生事業

581

596

       102.6

      政府部門運動

191

172

        90.1

      通常情況下行政機關操作行政監察

270

270

       100.0

      另一紅十字事業心花費

120

154

       128.3

    最低值的生活安全保障

2,726

3,602

       132.1

      的城市保底生命后勤保障金收支

2,726

3,602

       132.1

    零時援助

475

727

       153.1

      飛行社會救助收入支出

150

330

       220.0

      流量乞討人數搶救結余

325

397

       122.2

    特困師救治奉養

20

88

       440.0

      大都市特困工人救援飼養總支出

20

80

       400.0

      山東農村特困技術人員求助贍養支出費用

 

8

  

    同一生活的救濟

2,717

2,662

        98.0

      任何市政性生活社會救助

2,481

2,662

       107.3

      另一為鄉村生活方式救治

236

 

  

    財政性對基本的給養老穩定理財產品的補貼政策

574

619

       107.8

      財政預算對城鎮住戶居民大多社會養老人壽保險基金投資的補貼金

574

619

       107.8

    退役轉業軍人監管行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他市場安全保障和工作收入支出

150,574

29,541

        19.6

八、環境衛生穩定費用

147,672

156,640

       106.1

    衛生學身體健康工作管理事物

3,848

6,235

       162.0

      行政部門運轉

1,432

1,515

       105.8

      常見行政訴訟工作管理業務

2,385

4,720

       197.9

      別的衛生情況營養健康安全管理事務管理花費

31

 

  

    公立學校醫療

38,760

31,375

        80.9

      合理診所

29,393

20,510

        69.8

      中醫婦科(民族文化)醫院專家

3,984

4,073

       102.2

      心情病大醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產機構

2,651

2,139

        80.7

      另外的專科生機構

0

1,911

  

      另一市立大醫院開支

140

55

        39.3

    基層工作醫藥干凈衛生裝置

35,773

40,524

       113.3

      城鎮社區居委會健康單位

32,379

37,174

       114.8

      其他的基層組織醫療管理衛生監督單位支出費用

3,394

3,350

        98.7

    公共性衛生管理

32,155

35,205

       109.5

      傳染性疾病以防管控醫療機構

4,106

5,323

       129.6

      衛生督查督查培訓機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生構造

1,267

1,737

       137.1

      應激處置企業

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      首要共同干凈衛生提供服務

16,543

17,428

       105.3

      大量公共信息安全自查自糾

951

870

        91.5

      突發事故的公用干凈衛生事故應及外理

88

65

        73.9

      許多公共服務干凈其他支出

122

178

       145.9

    中醫醫生藥

12

30

       250.0

      其他的中醫療器械學藥收入支出

12

30

       250.0

    預計生孩事務管理

5,352

6,815

       127.3

      另一個計劃表二孩工作花費

5,352

6,815

       127.3

    行政性自己事業機構醫療保障

27,911

30,349

       108.7

      行政性公司醫療器械

4,524

2,591

        57.3

      事業有成組織治療

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員社區醫療政府補貼

0

19

  

      同一行政機關事業有成計量單位醫療保障收支

2,700

3,500

       129.6

    財政性對通常醫療服務人壽保險債券的津貼

95

95

       100.0

      財政支出對村鎮建設業主通常醫療機構保險公司理財產品的補貼費

95

95

       100.0

    醫療設備救治

2,703

4,823

       178.4

      城鄉建設醫療器械求助

282

2,386

       846.1

      任何治療救治經費支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫喜歡的人醫療衛生

 

260

  

      優撫喜歡的人社區醫療政府補貼

 

260

  

    老齡安全鍵康保障

547

271

        49.5

      老齡衛生間營養安全服務

547

271

        49.5

    其它的食品衛生營養健康開支

516

658

       127.5

      相關安全身心健康其他支出

516

658

       127.5

九、節省綠色支出費用

118,093

20,480

        17.3

    壞境保障的管理工作

1,704

2,444

       143.4

      政府部門開機運行

362

693

       191.4

      常見行政部門操作業務

1,313

1,721

       131.1

      生態條件條件自我保護策劃活動

29

30

       103.4

    周圍環境評估與監督

77

33

        42.9

      核與電磁輻射平安督察

77

33

        42.9

    污染問題防治法

594

518

        87.2

      水質

300

195

        65.0

      粉狀垃圾物與化學上品

4

9

       225.0

      各種廢棄物防控付出

290

314

       108.3

    被污染的降碳

49,115

17,285

        35.2

      模樣場景監測技術與問題

2411

2744

       113.8

      模樣環境執法監督督查

866

910

       105.1

      節能減排專項整治結余

36287

13431

        37.0

      清理出產專業總支出

 

200

  

      其它水污染節能減排經費支出

9551

 

  

    可凈化生物質能

 

200

  

    另外節能降耗安全開支

66603

 

  

十、城鄉經濟社群其他支出

421,380

469,542

       111.4

      新型農村平臺安全管理業務

178,528

207,487

       116.2

        行政處作業

12,574

20,703

       164.6

        正常行政的管理的管理事務性

4,227

2,951

        69.8

        危險機關服務項目

583

168

        28.8

        城管執法檢查

7,199

1,526

        21.2

        某個村鎮平臺操作工作付出

153,945

182,139

       118.3

      縣域居委會公用設施設備設施設備

123,227

82,088

        66.6

        相關縣域社區衛生公開生活設施收入支出

123,227

82,088

        66.6

      城鎮街道自然環境清潔

86,237

145,607

       168.8

      建造專業市場服務管理與監督檢查

7,886

12,499

       158.5

      相關城鎮社區衛生結余

25,502

21,861

        85.7

五一、農林業水其他支出

223,393

257,102

       115.1

      水產業

31,969

44,429

       139.0

        行政性使用

2098

2506

       119.4

        基本行政方法方法業務

114

51

        44.7

        教育事業進行

2982

2826

        94.8

        信息技術導出與宣傳功能

268

1018

       379.9

        病害害控制

460

569

       123.7

        農食品應急性能應急

337

1384

       410.7

        執法監督政府監管

343

322

        93.9

        統計數據數據監測與內容服務于

239

81

        33.9

        穩定可靠農牧民收入來源政府補貼

5756

5642

        98.0

        林果種植支持軟件補助

2418

3406

       140.9

        畜牧業進行化與產業的發展化管理

7952

9066

       114.0

        農服務代加工與促銷廣告

122

60

        49.2

        農村地區愛心公益教育事業

688

4123

       599.3

        畜牧業資源的防護清理與巧用

545

601

       110.3

        原材料油收費創新對漁業養殖的補貼款

8

13

       162.5

        對高等院校畢業季生到底層現職補助款

125

116

        92.8

        其他林業費用支出

7514

12645

       168.3

      林業局和草地

3,558

5,384

       151.3

        事業單位設備

1153

1433

       124.3

        森里培養人才

1575

2120

       134.6

        技木擴大與轉化率

418

891

       213.2

        林場通用費用支出

 

790

  

        相關農業收支

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        財政正常運行

568

563

        99.1

        正常行政訴訟管理系統事情

3

10

       333.3

        水利樞紐市場行業維護

3469

12708

       366.3

        水工工程施工設計

63322

87255

       137.8

        農田公路工程建筑開機運行與維護

84497

74026

        87.6

        水利工程現已事情

3

50

     1,666.7

        水利工程行政執法執法監督

593

549

        92.6

        水教育資源節儉管理工作與保證

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐技木品牌宣傳

166

157

        94.6

        大大中小型干渠香港移民以后政策扶持專向支出費用

54

 

  

        水利水電工程健康安全遠程監控

461

481

       104.3

        另外的水利水電收支

2782

 

  

      種植業合理的開發

17,334

6,678

        38.5

        士地制理

14534

1874

        12.9

        領域化經濟發展

2798

4800

       171.6

        各種占農業的大部分綜合評估開放總支出

2

4

       200.0

      新農村整合創新

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級一案一議的經濟補貼

3843

10667

       277.6

        東北農村綜上制度改革示范區示范點政府補貼

 

318

  

      優惠銀行業提升教育支出

740

1,096

       148.1

        種植業人身險保險費率國家補貼

740

1096

       148.1

12、城市交通公路運輸費用支出

464,385

168,942

        36.4

      公路工程水路配送

445,202

163,313

        36.7

        行政管理執行

1,746

1,929

       110.5

        工路網站建設

358,925

41,795

        11.6

        工路養生

37,557

58,895

       156.8

        交通費車輛運輸互聯網建設設計

2,163

997

        46.1

        道路物流運輸安全管理

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸車的管理付出

1,989

2,118

       106.5

        移除縣政府還貸款二級考試農村公路交費專項計劃撥出

2,995

 

  

      某些交通網車輛運輸費用支出

19,183

5,629

        29.3

        公眾交通費運營服務經濟補貼

4,594

4,000

        87.1

        許多交通線運輸管理費用支出

14,589

1,629

        11.2

第十三、教育資源探勘資料等教育支出

102,799

166,172

       161.6

      國有控股房產行業管理

1,181

1,211

       102.5

        行政部門開機運行

471

442

        93.8

        常見行政機關管理系統事務性

403

433

       107.4

        一些集體所有制房產監督檢查教育支出

307

336

       109.4

      鼓勵普通小中小企業未來發展和經營付出

69,817

88,365

       126.6

        中小型公司發展前景重點

21,499

18,050

        84.0

        另一適用中小學工廠發展方向和維護開支

48,318

70,315

       145.5

      一些資原勘測數據信息等結余

31,801

76,596

       240.9

        技藝創新付出

104

2,896

     2,784.6

        內容流通業轉型發展和技巧變革投資項目銀行貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另一環境資源勘察數據等撥出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業提供服務提供第三產業等收支

4,652

5,215

       112.1

      商業樓運通事宜

438

454

       103.7

        另一商業服務通暢行政事務付出

438

454

       103.7

      外事成長 服務保障教育支出

300

 

 

        另一涉外企業發展服務保障費用

300

 

  

      別的商業區服務性業等花費

3,914

4,761

       121.6

        同一商業運作提供快餐業等撥出

3,914

4,761

       121.6

第十五、物種多樣性信息海洋資源景象等經費支出

5,708

5,877

       103.0

      理所當然能源行政事務

4,884

5,000

       102.4

        行政處自動運行

696

831

       119.4

        通常情況行政部門的管理行政事務

202

83

        41.1

        農村土地產品借助與保護英文

476

519

       109.0

        事業單位開機運行

2,950

2,990

       101.4

        的那自然信息事物支出費用

560

577

       103.0

      海洋能管理方法事務管理

92

48

        52.2

        大海統計評定

92

48

        52.2

      氣象條件事情

732

829

       113.3

        天氣予報予測

40

40

       100.0

        氣象觀測準備切實保障保護

60

115

       191.7

        氣候基礎性建筑設施施工與返修

94

30

        31.9

        另外氣象局公共事務付出

538

644

       119.7

16、居住房服務保障支出費用

131,709

193,873

       147.2

      保駕護航性安居管家工程建設付出

82,388

151,944

       184.4

        舊村改進改進

82,388

150,594

       182.8

        服務性租賃房商鋪租金政府補貼

 

1,350

  

      租賃房體制改革花費

41,952

33,703

        80.3

        房產公積金

25,789

25,753

        99.9

        選房貼補

16,163

7,950

        49.2

      城鄉統籌街道辦商品房

7,369

8,226

       111.6

        其他的城鄉經濟社群房子教育支出

7,369

8,226

       111.6

十六、油糧運輸存量收支

6,503

9,074

       139.5

      調味品業務

3,087

5,312

       172.1

        一般來說行政部門經營事物

17

109

       641.2

        創業工作

169

183

       108.3

        別調味品事務性總支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧保障

3,416

3,762

       110.1

        收儲油糧補貼金

3,416

3,762

       110.1

十九、洪澇預防及急救安全管理開支

13,639

17,080

       125.2

     應急響應管控業務

2,137

2,021

        94.6

       行政機關進行

287

330

       115.0

       很安全管理部門

1,850

1,282

        69.3

       事業上的正常運作

 

339

  

       各種應急處置經營性支出

 

70

  

     消防栓工作

11,473

15,014

       130.9

       財政啟用

8,858

11,603

       131.0

       尋常行政機關治理法律實務

1,852

2,427

       131.0

       達到應急處置救援行動

763

984

       129.0

     強震事宜

29

45

       155.2

       洪水監測網

29

45

       155.2

第十九、準備費

 

50,000

  

四十、財產付息收支

17,172

20,000

       116.5

      地點部門一般來說借款付息性支出

17,172

20,000

       116.5

        點政府性尋常債卷付息支出費用

15,288

20,000

       130.8

        問題政府部門任何般借債付息開支

1,884

 

  

二十一國慶、某些總支出

32,465

46,603

       143.5

        年末留有

 

45,000

  

        另一個性支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

支出費用加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年完成數

概預算數

決算數為本年
施行數的%

國家股士地安全使用的權力土地出讓納入

1,039,862

700,000

67.3

國有企業建設用地報酬率私募基金凈收入

 

 

 

林果地面設計規劃財力使收入

 

 

 

彩票網站慈善公益金創收

4,119

 

 

省會城市依據體系配備費營收

22,009

20,000

90.9

城市污水正確處理費個人收入

30,711

33,300

108.4

某些相關部門性新基金利潤

-3,887

 

 

區政府性投資基金凈收入預估合計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

改變性工資

350,113

285,811

81.6

    上級部門經濟補貼盈利

9,590

3,044

31.7

    自查自糾借債轉貸薪資

100,000

 

 

    起用本年盈余工資

240,523

282,767

117.6

    掉入資金量

 

 

 

 

 

 

 

創收總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期實施數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

公有國有土地用權出令純盈利及對照自查報告外債純盈利分配的付出

1,340,693

930,554

69.4

國家股國有土地價值理財產品及應對重點政府債務營收合理安排的其他支出

 

 

 

農產品加工士地激發流動資金規劃的其他支出

 

2,400

 

大家愛心公益金及相對應重點政府債務薪資收入籌劃的結余

2,111

5,748

272.3

城市地區基礎條件油煙凈化器服務設施費及分別工作方案政府債務薪水配備的收支

19,581

50,000

255.3

大小型大水庫移民政策后期的創業扶持債券支出費用

 

3,609

 

把污水加工費及應對專項督查借款收入水平制定計劃的性支出

31,258

33,300

106.5

負債付息收入支出

10,083

13,500

133.9

其它以政府性資金其他支出

45

 

 

中央政府性私募基金結余累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

改變性支出費用

39,156

 

 

    上解上級部門費用支出

100

 

 

    督查通知資產還本花費

 

 

 

    調整專項資金

30,000

 

 

    年度績效考核余額

9,056

 

 

付出總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年實施數

預算表數

概算數為去年
執行程序數的%

一、成本 利潤

13,390

15,500

115.8

    投資人保障工廠毛利收入水平

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易客戶純利潤工資收入

 

 

 

    產品工程工廠凈效益效益

180

 

 

    房地產證開發商商家利潤率工資收入

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁企業主利潤率盈利

8

 

 

    清潔衛生體育運動會員福利行業利潤空間收益

 

 

 

二、股利、股息收錄

2,712

2,500

92.2

    國有化控投大公司股利、股息凈收入

2,712

2,500

92.2

三、房屋產權購買納入

 

 

 

四、結算盈利

 

 

 

五、某個國家股投資基金合作經營概預算工資收入

 

 

 

國家股充分經驗收入水平自動求和

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

傳遞性收益

2,829

711

25.1

  改用去年同期結轉年收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期實行數

費用預算數

預決算數為本年
運行數的%

一、社會發展服務和就業率收支

 

 

 

二、國有制資本公司經營管理概預算經費支出

15,000

13,000

86.7

1.很好解決歷史資料存留方面及創新的成本費用支出

 

 

 

2.集體所有制客戶資產管理金傳遞

15,000

13,000

86.7

      國有制資金結構特征調正費用支出

15,000

13,000

86.7

      愛心慈善性配制成本撥出

 

 

 

3.國有化制造業企業國家政策措施補貼款

 

 

 

4.財富管理國有土地股權投資銷售工程預算收入支出

 

 

 

5.其它國有土地投資者營運估算經費支出

 

 

 

國家基金管理付出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉到性支出費用

3,931

5,711

145.3

    調為錢

3,220

5,040

156.5

    結轉下年其他支出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期程序執行數

項目預算數

費用數為上一年完成數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96963萬元最主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

樓盤

總值

在這當中:

基本上資產

在這其中:

專頂政府債務

一、國家債權限制額度現狀

 

 

 

    2018年本年部門債權限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度市政府債款限制額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末現政府債權債務上限

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中間:市預下達任務添加企業債券金額

91,000

91,000

 

二、2018年現政府外債現金余額情況

 

 

 

    年終政府機構負債賬戶額度

850,091

490,091

360,000

    十年前新加政府性借債

230,000

130,000

100,000

    去年償付政府辦公室債款

30,187

30,187

 

    月底現政府政府債務現金余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年相關部門公司債務剩余狀態

 

 

 

    期初政府機構債權債務查詢余額

1,140,904

680,904

460,000

        中僅:市預制定變更公司債限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

好項目

2018年費用數

2019年估算數

概算數為去年同期概算數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

公務接待客人接待客人費

791.10

523.09

66.1

公務活動車輛使用租賃費及自動運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

之中:購進費

2892.00

2329.05

80.5

     作業費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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